• 榮家灣鎮(zhèn)水務工作站預算說明
    來源:榮家灣鎮(zhèn)   2016-05-13
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    榮家灣鎮(zhèn)水務工作站,承擔著榮家灣鎮(zhèn)宣傳教育 《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等水利法律法規(guī)、培訓水利工作人員、防汛抗旱及全鎮(zhèn)各項水利設施建設維護管理等、全鎮(zhèn)水利工程項目申報、及其它水利相關工作。

    本站在崗人員32名,水利編制人員21名,機關編制人員1名,在崗無編人員8名,因經機構改革未到退休-齡,提前內退仍繼續(xù)上班人員2人。其中被借調政府規(guī)劃部門2人,水務站人員經費運行依靠財政撥款,工程經費來源于項目,但維修和堤防保護以及汛前處險經費靠財政撥款運轉。

    填報人:鄒燕霞

    榮家灣鎮(zhèn)水務工作站

    2016-3-10

    岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算收支表
    部門:       單位:元
    收入 支出
    項目 2015-執(zhí)行數 2016-預算數 項目 2015-執(zhí)行數 2016-預算數
    一、一般預算撥款(補助)     一、基本支出    
    1、經費撥款(補助) 592500 592,500.0 1、工資福利支出 819473.04 1,286,105.0
    2、納入預算管理的非稅收入拔款     2、一般商品和服務支出 457119.44 508,500.0
    (1)專項收入     3、對個人和家庭的補助   322,680.0
    (2)行政事業(yè)性收費收入     二、項目支出    
    (3)罰沒收入     1、專項商品和服務支出    
    (4)國有資源(資產)有償使用收入     2、對企事業(yè)單位的補貼    
    (5)其他收入     3、債務還本付息支出 821400 86,000.0
    二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款     4、基本建設支出 4168164 5,268,200.0
    三、政府性基金撥款     5、其他資本性支出    
    四、事業(yè)單位經營收入 50000 55,000.0 6、其他支出    
    五、上級補助收入 2211828.48 2,593,840.0 三、事業(yè)單位經營支出    
    六、附屬單位繳款     四、對附屬單位補助支出    
    七、其他收入 3411828 4,230,145.0 五、上繳上級支出    
    八、上-結余     六、結余    
    收入總計 6266156.48 7,471,485.0 支出總計 6266156.48 7,471,485.0
    岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2016-部門預算支出明細表
          單位:元
    經濟科目 項目名稱/科目 數值 備注
    一、基本支出    
    工資福利支出 基本工資 345600  
    規(guī)范性公務員津補貼    
    特殊崗位津貼    
    鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 69360  
    績效工資/其他津補貼 278628  
    公務消費補貼    
    養(yǎng)老保險 112693  
    醫(yī)療保險 460000  
    生育保險    
    殘疾人保障金    
    工傷保險    
    職業(yè)-金 13824  
    失業(yè)保險金 6000  
    其他工資福利支出    
    一般商品和服務支出 辦公費 18000  
    印刷費 5600  
    水費 200  
    電費 274000  
    郵電費 1800  
    物業(yè)管理費    
    公務用運行維護費    
    交通費 18900  
    差旅費    
    維修費 160000  
    會議費    
    勞務費    
    培訓費    
    公務接待費    
    工會經費    
    福利費    
    其他一般商品和服務支出 30000  
    對個人和家庭的補助 離休費    
    退休費 98000  
    離退休津補貼 123600  
    醫(yī)療費    
    助學金    
    住房公積金 96000  
    遺屬費 5080  
    撫恤金    
    獎勵金    
    老干費    
    其他對個人和家庭的補助    
    二、項目支出 1、專項商品和服務支出    
    2、對企事業(yè)單位的補貼    
    3、債務還本付息支出 86000  
    4、基本建設支出 5268200  
    5、其他資本性支出    
    6、其他支出    
    三、事業(yè)單位經營支出    
    四、對附屬單位補助支出    
    五、上繳上級支出    
    六、結余    
    合計 7471485  

     

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